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企業內部風險控制

課程編號:57526

課程價格:¥19000/天

課程時長:1 天

課程人氣:294

行業類別:行業通用     

專業類別:企業管理 

授課講師:邢梁雁

  • 課程說明
  • 講師介紹
  • 選擇同類課
【培訓對象】
中高層管理人員、財務人員

【培訓收益】


一、風險系統
1.1、案例分析:10分鐘造就德國史上最愚蠢的銀行
1.2、企業為什么需要風險管理
1.3 風險地圖模型
1.3.1環境風險——不可控風險
1.3.2流程風險——運營風險
1.3.3流程風險——財務/金融風險
1.3.4流程風險——授權風險
1.3.5流程風險——信息處理/技術風險
1.3.6流程風險——廉正風險
1.3.7決策信息風險——營運風降
1.3.8決策信息風險——財務風險
1.3.9決策信息風險——戰略決策信息風險
二、內控思維
2.1內部控制系統:COSO內部控制整體框架
2.1.1內部控制五要素
2.1.2內部控制的目標
2.1.3內部控制貫穿所有的業務部門
2.2內控在管理中創造新價值
2.3營改增后,通過內控思維降低企業成本和風險
2.4高效實施內控七步法
三、舞弊風險防范
3.1 舞弊三角模型
3.1.1壓力
3.1.2機會(條件)
3.1.3借口
3.2 常見舞弊8大手段
3.3 職業舞弊的類型
3.4 舞弊案例
3.4.1防微杜漸,源頭要留意
3.4.2學以致用,自我檢查三、不要讓習慣成禍根
四、業務循環內控
4.1 企業主要業務流程劃分
4.2 內控案例
4.2.1案例一:一個窮采購,年年出國游
4.2.2案例二:任人唯親,卻聰明反被聰明誤
4.2.3案例三:不拘小節,吃大虧
4.2.4案例四:定點維修車輛,已經不再是陽光下的工程
4.3財務流程建設
4.3.1【工具】尋找問題流程
4.3.2生產型企業核心流程梳理
4.3.3生產流程設計舉例
4.3.4采購付款流程舉例
4.3.5某餐飲企業文字式流程圖
4.3.6簡單版流程
4.3.7流程圖
五、內控體系建設
5.1內控建設的8大絕招
5.1.1不相容職務分離
5.1.2授權審批
5.1.3預算控制
5.1.4運營分析
5.1.5流程表單控制
5.1.6績效考核
5.1.7現場查驗
5.1.8防舞弊機制
5.2財務內控制度體系
5.3企業內控體系的“落地”和持續推進

 

 

 

 

 

 

 

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